为全面推进行*事业单位内部控制规范化建设,提升单位内部控制建设效能,根据年度财*监督检查计划安排,近日,市财*局对本单位业务科室着手开展内部控制监督检查工作。
本次检查由市财*局财监科牵头开展,通过查看资料台账和实地检查相结合的方式,主要针对业务科室的内部控制制度建立、制度执行、风险防控等方面开展专项监督检查。重点查看财*资金分配审批、支付审核等关键岗位和重点领域。借助财*业务电子信息系统,发掘潜在内部控制问题并及时反馈整改、补齐短板,逐步完善业务科室内部控制管理,从而进一步提升单位内部控制水平,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理能力、规范内部权力运行、促进依法行*、推进廉*建设中的重要作用。
市财*局将严格遵循财*部《行*事业单位内部控制规范(试行)》等相关法律法规要求,以规范和制约权力运行为核心,重点结合廉*防控工作,不断健全完善内部控制责任机制、教育机制、制度机制和监督机制,推进单位内部控制检查常态化,全面强化财*内部控制建设。
供稿:陆云
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